ICAPE Group は、2022 年上半期で好調な業績を報告し、その活動についての最新情報を提供しました。

Fontenay-aux-Roses、フランス、17:45 2022 年 10 月 5 日、CEST – ICAPE Group(ISIN コード: FR001400A3Q3 – mnemonic: ALICA)、プリント基板の世界的なテクノロジーディストリビューターである同社は、2022 年 10 月 5 日の取締役会で承認された本年度上半期(2022 年 6 月 30 日まで)の業績を本日発表します。

● パリの Euronext Growth® での IPO の成功
● 上半期収益の大幅な成長(+51%)、 1億1020万ユーロを達成
● EBITDA での大幅な増加、+170% で 490 万ユーロ、EBIT、+413% で €280 万ユーロを達成
● 純利益で大幅な改善
● 中長期目標の再確認
● デンマークの MON PRINT、ポルトガルの Lusodabel の買収に続く、M&A 戦略を加速

Fontenay-aux-Roses、フランス、17:45 2022 年 10 月 5 日、CEST – ICAPE Group(ISIN コード: FR001400A3Q3 – mnemonic: ALICA)、プリント基板の世界的なテクノロジーディストリビューターである同社は、2022 年 10 月 5 日の取締役会で承認された本年度上半期(2022 年 6 月 30 日まで)の業績を本日発表します。

Cyril CALVIGNAC、ICAPE Group の CEO は以下のように語りました:

「本年度上半期の結果は、私たちが世界中で提供しているソリューションへのダイナミックな需要を示しています。 有機的開発と攻撃的買収の組み合わせによって生成された相乗効果により、マージンの改善と構造的コストの上昇の抑制が示すように、収益性の高い成長が活発に展開されています。 これに関して、すべてのグループの財務指標は大きく進歩しています。 年間収益 2 億 3,000 万ユーロという目標達成のために、2022 年下半期の買収ペースは当然維持されます。 これらすべての要素によって、中短期の商業的および財務的目標を再確認することができます。」

簡素化された損益計算書

In €m (IFRS Standards)H1 2021H1 2022Var.
Revenue72.8110.2+51.3%
% growth51.3%
Cost of goods sold(55.2)(81.0)+46.8%

商業活動と財務結果

2022 年 6 月 30 日の時点で、上半期の収益は 1 億 1020 万ユーロに達し、2021 年の上半期と比較して 50% 以上増加しました。 この大幅な成長は、特に欧州と米国によって牽引されています。 PCB の販売に関連した ICAPE の事業活動は、半期収益の 85% 以上を占め、「カスタムメイド」の技術部品のディストリビューションに特化した DIVSYS と CIPEM の事業活動の 15% 以上を占めます。 6 月末までに、ICAPE Group は、7,180 万ユーロの受注残を記録しました。 商業粗利益率は 71% 増加し、2022年上半期の収益の 20% 以上にあたります。

給与に割り当てられた経費は 1,310 万ユーロに達し、2021 年上半期と比較して、54% を上回る増加となりました。 この増加は、グループの将来の成長を見据えた、人材投資への加速によるものです。 同期間中の一般費および管理費の増加は、子会社数の増加などの適用範囲の拡大や、出張の再開などにより、2021 年上半期と比較して引き続き抑制されています。

これらの要素を考慮して、2022 年上半期、EBITDA は、180 万ユーロから 490 万ユーロ(または +170%)へと大幅に改善されました。 EBIT および純利益も大幅に成長し、2022年 6 月末までに、それぞれ 280 万ユーロ(+413%)および 90 万ユーロに達しています。

2022 年 6 月 30 日時点で、ICAPE Group は、1,830 万ユーロの純有利子負債を報告し、これは 1,660 万ユーロの現金ポジションと 3,490 万ユーロの金融負債レベルによるものです。

2022 年上半期および取引終了後のハイライト

2022 年 7 月、会社は、IPO のフレームワーク内で、約 1,700 万ユーロの増資を成功させ、オーバーアロットメントオプションの部分的行使によって 1,740 万ユーロに増資しました。 このオファーには、数多くの個人投資家ばかりでなく、特に機関投資家、産業投資家、金融投資家が参加しました。

その公言に沿って、グループはデンマークの企業 MON PRINT とポルトガルとスペインにおける PCB ソリューションの主要サプライヤーである Lusodabel の買収を完了しました。 2 つの事業の連結は、2022 年 1 月 1 日付けで行われ、現在両社は ICAPE Group の子会社です。

商業上および財務上の目標の再確認

期間中に達成された業績を基に、ICAPE Group は、2022 年度末までに、同年中に行われた買収による 2,300 万ユーロを少なくとも含む、約 2 億 30 万ユーロの収益達成の目標を再確認します – これは通年での収益 3,500 万ユーロにあたります。 当グループは、以下の基準を満たす企業の買収を通じて、外部成長戦略を推進します。

● 適度なサイズ
● 地元客の大規模なポートフォリオ
● 利益を確保できる 25% を超える粗利益率
● グループの商業的相乗効果の強力なポテンシャル

会社は、IPO 中にコミュニケーションされたすべての目標も確認します。

給与に割り当てられた経費は 1,310 万ユーロに達し、2021 年上半期と比較して、54% を上回る増加となりました。 この増加は、グループの将来の成長を見据えた、人材投資への加速によるものです。 同期間中の一般費および管理費の増加は、子会社数の増加などの適用範囲の拡大や、出張の再開などにより、2021 年上半期と比較して引き続き抑制されています。

これらの要素を考慮して、2022 年上半期、EBITDA は、180 万ユーロから 490 万ユーロ(または +170%)へと大幅に改善されました。 EBIT および純利益も大幅に成長し、2022年 6 月末までに、それぞれ 280 万ユーロ(+413%)および 90 万ユーロに達しています。

2022 年 6 月 30 日時点で、ICAPE Group は、1,830 万ユーロの純有利子負債を報告し、これは 1,660 万ユーロの現金ポジションと 3,490 万ユーロの金融負債レベルによるものです。

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